Orden de Compra. Nº2730-71-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-15-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2730-71-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2730-15-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2730-15-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior.
Comuna Castro
Impuesto 119979,3
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2018
TítuloDescripción
direccion de despacho, Se requiere la entrega en calle ramón freiré N° 427, Castro, Dependencias municipales DIDECO Se requiere la entrega en calle Ramón Freiré N° 427, Castro, Dependencias municipales DIDECO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REINA SPA
Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
R.U.T. 76.587.992-2
Sucursal REINA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131906
Bandejas absorbentes5000Unidadbandejas rectangulares de 24 x 18 cms.BANDEJAS RECTANGULARES DE 24 X 18 CMS. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
51142619
Alcohol aromático de amoniaco170Unidadalcohol gel 900 mlALCOHOL GEL 900 ML $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.470 $ 321.470
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000Unidadvasos de plumavi de 230 c.c.VASOS DE PLUMAVI DE 240 C.C. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 631.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.979
TOTAL OC $ 751.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.