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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2730-732-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. Diversos Repuestos Taller Municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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966131-14-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO N°273 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
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R.U.T. |
69.230.400-4 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
28491,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-09-2019 |
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Proveedor |
JASA S.A. |
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Razón Social |
JASA S A
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R.U.T. |
76.646.610-9 |
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Sucursal |
JASA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad no definida | Adquisición Diversos repuestos y materiales Taller Municipal según Solicitud de Pedido N° 302-3. Productos requeridos 20 Ampolletas 24w-10w; 4 paño aseo; 01 artículos electrónicos; 05 Foco LED 2 amarillo multivoltaje; 05 Foco LED 2 rojo multivoltaje; 10 Huincha Aislante negra; 01 overol; 10 guantes de hilo; 01 jabón de mano; 01 anticorrosivo; 01 limpia contacto; 01 grasa liquida. | Adquisición Diversos repuestos y materiales Taller Municipal según Cotización N° 9219 |
$ 149.956,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.956
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$ 149.956
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Total Neto
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$ 149.956
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.492
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$ 178.448
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.