Orden de Compra. Nº2730-732-SE19 "Adq. Diversos Repuestos Taller Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2730-732-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Diversos Repuestos Taller Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 966131-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema Pres. Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO
R.U.T. 69.230.400-4
Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior.
Comuna Castro
Impuesto 28491,64
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA S.A.
Razón Social JASA S A
R.U.T. 76.646.610-9
Sucursal JASA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAdquisición Diversos repuestos y materiales Taller Municipal según Solicitud de Pedido N° 302-3. Productos requeridos 20 Ampolletas 24w-10w; 4 paño aseo; 01 artículos electrónicos; 05 Foco LED 2 amarillo multivoltaje; 05 Foco LED 2 rojo multivoltaje; 10 Huincha Aislante negra; 01 overol; 10 guantes de hilo; 01 jabón de mano; 01 anticorrosivo; 01 limpia contacto; 01 grasa liquida.Adquisición Diversos repuestos y materiales Taller Municipal según Cotización N° 9219 $ 149.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.956 $ 149.956
Total Neto $ 149.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.492
TOTAL OC $ 178.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.