Orden de Compra. Nº2731-1028-AG25 "SC. N°05.469-DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO-OFICINA DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD-ARTÍCULOS TERAPEUTICOS_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-1271-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-1028-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SC. N°05.469-DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO-OFICINA DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD-ARTÍCULOS TERAPEUTICOS_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-1271-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8764 del sistema PROGRAMA EDLI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 16336,96
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS KRACK
Razón Social MUSEUM SPA
R.U.T. 77.052.938-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PINTURAS KRACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42143301
Sets o kits de administración de quimioterapia1UnidadPACK GAMA COMPLETA ACRÍLICO 70 ML .  $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.143 $ 67.143
42143301
Sets o kits de administración de quimioterapia5UnidadSET DE BROCHAS .  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
42143301
Sets o kits de administración de quimioterapia3UnidadBANDEJA DE PINTURA .  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
Total Neto $ 85.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.337
TOTAL OC $ 102.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.