Orden de Compra. Nº2731-1033-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-806-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-1033-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-806-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2731-806-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 9988,68
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes10Block10 BLOCK CARTULINA DE COLORES , TRADICIONAL 25 x 35 cm.- ANEXO ADJUNTO.-block cartulina de colores 25x35 cm $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
14111514
Bloques para mensajes10Block10 BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA DE COLORES , DE 25 x 35 cm.- ANEXO ADJUNTO.-block cartulina españolade colores 25x35 cm $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
44122103
Corchetes4Caja04 CAJAS CORCHETES 26/6 , DE 5.000 UNIDADDES c/u.- ANEXO ADJUNTO.- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).-corchete 266x5000 isofit $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad20 STICK - FIX GRANDE , SIMILAR O EQUIVALENTE , PRO ARTE O TORRE.- ANEXO ADJUNTO.-adhesivo en barra grande 36 grs. $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad10 PLUMONES , PARA PIZARRA BLANCA.- ANEXO ADJUNTO.- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).-plumon pizarra blanca $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
60123001
Figuras de goma Eva10Unidad10 SET GOMA EVA , VARIADOS COLORES DE 20 x 30 cm.- ANEXO ADJUNTO.- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).-goma eva 20x30 colores surtidos $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
14111531
Libros o cuadernos de registro60Unidad60 CUADERNOS CHICOS , DE 60 HOJAS ARITMÉTICA.- ANEXO ADJUNTO.- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).-cuaderno chico 60 hojas mat. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios2Unidad02 PIZARRAS BLANCAS , DE 30 x 30 cms.- ANEXO ADJUNTO.-pizarra acrilica 30x30 cm. $ 4.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
44121634
Rollos dispensadores de pegamento20Unidad20 METROS VELERO , CON ADHESIVO.- ANEXO ADJUNTO.-velkro 2 mts. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 52.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.989
TOTAL OC $ 62.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.