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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2731-1065-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
49250-DIDECO-"VIII CORRIDA NOCTURNA 2016" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
702521,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIA VARAS |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA VARAS QUINTANA
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R.U.T. |
11.415.600-0 |
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Sucursal |
CLAUDIA VARAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(36)
;SERVICIO POR $ 10.000(9)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 1000(2)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(479)
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$ 3.697.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.697.479
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$ 3.697.479
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Total Neto
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$ 3.697.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 702.521
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.