Orden de Compra. Nº2731-1073-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-1130-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-1073-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-1130-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2731-1130-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 59880,02
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Anxial Limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ANXIAL LIMITADA
R.U.T. 76.125.377-8
Sucursal Anxial Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo5Saco05 SACO ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICA 10 KG . DESPACHAR A JAROMIR PRIDAL S/N FRENTE AL ESTADIO BATA .   $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica9Caja09 CAJAS DE CERAMICA TIPO CELIMA MODELO TILO OSCURO 40 X 40 CM , CAJA 1,6 M2 O SIMILAR .  $ 18.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.155 $ 169.155
31191501
Papeles de lija6Unidad06 LIJAS Nº 120 .  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31201515
Cintas de papel2Rollo02 ROLLOS DE CINTAS PAPEL MICROPERFORADA 5 CM X 75 MTS .  $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.308 $ 3.308
31201605
Masillas2Unidad02 MASILLA PARA JUNTAS DE TABIQUERIA 5 KG .  $ 6.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.178 $ 13.178
31211502
Pinturas de base acuosa1Galón01 GALÒN DE ESPALTE AL AGUA ANTIHONGOS , COLOR CREMA .  $ 16.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.988 $ 16.988
31211506
Pinturas de látex3Galón03 GALÒN LATEX LINEA CONTRATISTA , COLOR BLANCO INVIERNO .  $ 10.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.794 $ 31.794
41122703
Cintas de seguridad3Rollo03 ROLLOS CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 MTS .  $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
47131502
Paños de limpieza4Unidad04 HUAIPE 500 GRS .  $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808 $ 5.808
47131831
Ácido muriático1Litro01 LITRO DE ACIDO MURIATICO 1 LTS .  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988 $ 988
53131609
Protector solar2Galón02 GALÒN BLOQUEADOR HUMEDAD OPACO .  $ 29.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.750 $ 59.750
73152003
Servicios de Rellenado de Pasta1Galón01 GALÒN PASTA MURO LISA INTERIOR F-15  $ 3.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256 $ 3.256
Total Neto $ 315.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.880
TOTAL OC $ 375.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.