Orden de Compra. Nº2731-11503-SE08 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-11503-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 9129,88
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERGO
Razón Social Distribuidora Comercial Fergo Ltda.
R.U.T. 76.554.300-2
Sucursal FERGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones6Unidad JABON LIQUIDO DE GLICERINA CON DISP. 1 LT. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111704
Papel higiénico6Unidad CONFORT 50 MTS. $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
14111703
Toallas de papel6Unidad TOALLA NOVA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
12191501
Solventes aromáticos6Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
12131706
Fósforos30Paquete FOSFORO DE 10 CAJITAS X PQTE. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131615
Escobillones6Unidad ESCOBILLONES SUPER TIO PEPE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131604
Escobas6Unidad ESCOBAS DE RAMA 4 COSTURAS $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
25111903
Velas50Paquete VELAS SUR 4 UNIDADES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131806
Barniz o ceras de muebles6Unidad LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 ML. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
47131805
Limpiadores de uso general6Unidad LIMPIA VIDRIO 750 ML. CON GATILLO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
47131501
Trapos6Unidad PAÑOS AMARILLOS $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
Total Neto $ 48.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.130
TOTAL OC $ 57.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.