Orden de Compra. Nº2731-152-CM20 "SC N°06-67-DAF-SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y ENERGÍA DE ESCENARIO EN EL PARQUE EL TRAPICHE-SEMANA PEÑAFLORINA 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-152-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2020
Nombre de la Orden de Compra SC N°06-67-DAF-SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y ENERGÍA DE ESCENARIO EN EL PARQUE EL TRAPICHE-SEMANA PEÑAFLORINA 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-001-002 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 1915966
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos
Razón Social GRUPO TV SPA
R.U.T. 76.044.641-6
Sucursal Eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(34) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(100) $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034
Total Neto $ 10.084.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.915.966
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 12.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.