|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2731-277-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-178-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2731-178-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
3268 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MCC |
|
Razón Social |
DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA
|
|
R.U.T. |
12.406.349-3 |
|
Sucursal |
MCC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102304
| Sostenes | 5 | Caja | 5 CAJAS DE SUJETADORES PLASTICOS | |
$ 495,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.475
|
$ 2.475
|
44111509
| Portalápiz | 1 | Unidad | 1 PORTA MINAS 0.5 | |
$ 490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 490
|
$ 490
|
44121701
| Lápiz pasta | 15 | Unidad | 15 LAPICES PASTA AZUL | |
$ 95,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.425
|
$ 1.425
|
44121802
| Líquido corrector | 2 | Unidad | 2 LAPICES CORRECTOR | |
$ 295,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 590
|
$ 590
|
44121902
| Tinta china | 1 | Unidad | 1 TINTA PARA TIMBRE XSTAMPER , COLOR AZUL.DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA) | |
$ 2.410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.410
|
$ 2.410
|
44121902
| Tinta china | 1 | Unidad | 1 TINTA PARA TIMBRE XSTAMPER , COLOR ROJO.DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA) | |
$ 2.410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.410
|
$ 2.410
|
44121506
| Sobres estándar | 4 | Paquete | 4 PAQUETES SOBRE OFICIO | |
$ 1.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.400
|
$ 7.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.268
|
|
$ 20.468
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.