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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2731-283-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-132-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2731-132-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
31144,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Globalofi |
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Razón Social |
MARCELO JONNATAN SAEZ CARRASCO
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R.U.T. |
14.044.273-9 |
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Sucursal |
Globalofi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 16 | Unidad | 16 TINTAS IMPRESORA HP , DETALLE : 8 TONER VIVERA INKS NEGRA (98) ; 8 TONER VIVERA INKS COLOR (95).- "ORIGINALES".- ANEXO ADJUNTO.- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).- | |
$ 10.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.920
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$ 163.920
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Total Neto
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$ 163.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.145
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$ 195.065
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.