|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2731-336-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC N°10-020_DIGERI_DPTO DE GESTIÓN DEL RIESGO_BALIZA Y SIRENA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-392-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
188635,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ATECMIN LTDA. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAVO E HIJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.001.371-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ATECMIN LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171606
| Sirenas | 1 | Global | Adquisición de baliza y sirena, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. | |
$ 992.820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 992.820
|
$ 992.820
|
|
|
Total Neto
|
$ 992.820
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 188.636
|
|
$ 1.181.456
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.