Orden de Compra. Nº2731-418-SE23 "Dirección de Aseo y Ornato_Materiales de construcción y herramientas_ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-38-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-418-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Dirección de Aseo y Ornato_Materiales de construcción y herramientas_ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-38-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2731-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3754 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 3041996,9
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1GlobalLínea 1: Materiales de construcción para la mantención de áreas verdes, según especificaciones técnicas indicadas en Bases de Licitación. Decreto alcaldicio que aprueba Bases N° 567/2023 Decreto alcaldicio de adjudicación N°825/2023LÍNEA N°1: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. $ 16.010.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.010.510 $ 16.010.510
Total Neto $ 16.010.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.041.997
TOTAL OC $ 19.052.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.