Orden de Compra. Nº2731-42-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-937-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-42-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-937-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2731-937-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 18116,5
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO LOPEZ LEIVA
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal ROBERTO LOPEZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161511
Palos de lacrosse50Bolsa50 BOLSAS DE PALOS HELADO GRUESO , DE 25 UNIDADES .- ANEXO ADJUNTO .-50 BOLSAS DE PALOS HELADO GRUESO , DE 25 UNIDADES .- ANEXO ADJUNTO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional40Caja40 CAJAS TEMPERAS , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).-40 CAJAS TEMPERAS , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
44121709
Lápices de cera40Caja40 CAJAS LAPICES DE CERA , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO .- 40 CAJAS LAPICES DE CERA , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
44121707
Lápices de colores40Caja40 CAJAS LAPICES DE COLORES , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO .-40 CAJAS LAPICES DE COLORES , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)60Unidad60 GOMA EVA 20 x 30 DE 10 COLORES .- ANEXO ADJUNTO .-60 GOMA EVA 20 x 30 DE 10 COLORES .- ANEXO ADJUNTO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11111808
Arcilla común40kilogramo40 KILOS DE GREDA , DE 1 KILO c/u.- ANEXO ADJUNTO .-40 KILOS DE GREDA , DE 1 KILO c/u.- ANEXO ADJUNTO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 95.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.116
TOTAL OC $ 113.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.