Orden de Compra. Nº
2731-42-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-937-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2731-42-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-937-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2731-937-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T.
69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T.
69.071.700-K
Dirección de Facturación
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna
Peñaflor
Impuesto
18116,5
Dirección de Envío de la Factura
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROBERTO LOPEZ LEIVA
Razón Social
ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T.
7.985.301-1
Sucursal
ROBERTO LOPEZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161511
Palos de lacrosse
50
Bolsa
50 BOLSAS DE PALOS HELADO GRUESO , DE 25 UNIDADES .- ANEXO ADJUNTO .-
50 BOLSAS DE PALOS HELADO GRUESO , DE 25 UNIDADES .- ANEXO ADJUNTO
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
40
Caja
40 CAJAS TEMPERAS , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).-
40 CAJAS TEMPERAS , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.400
$ 27.400
44121709
Lápices de cera
40
Caja
40 CAJAS LAPICES DE CERA , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO .-
40 CAJAS LAPICES DE CERA , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
44121707
Lápices de colores
40
Caja
40 CAJAS LAPICES DE COLORES , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO .-
40 CAJAS LAPICES DE COLORES , DE 12 UNIDADES c/u.- ANEXO ADJUNTO
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
60
Unidad
60 GOMA EVA 20 x 30 DE 10 COLORES .- ANEXO ADJUNTO .-
60 GOMA EVA 20 x 30 DE 10 COLORES .- ANEXO ADJUNTO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11111808
Arcilla común
40
kilogramo
40 KILOS DE GREDA , DE 1 KILO c/u.- ANEXO ADJUNTO .-
40 KILOS DE GREDA , DE 1 KILO c/u.- ANEXO ADJUNTO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
Total Neto
$ 95.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.116
TOTAL OC
$ 113.466
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.