Orden de Compra. Nº2731-44-SE09 "NEUMATICOS 275/80 R 22.5"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-44-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2009
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS 275/80 R 22.5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 70908
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora
Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INVERGUER LIMITADA
R.U.T. 77.878.060-7
Sucursal comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2Unidad NEUMATICOS 275/80 R 22.5 $ 186.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.200 $ 373.200
Total Neto $ 373.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.908
TOTAL OC $ 444.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.