Orden de Compra. Nº2731-480-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2731-422-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-480-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2731-422-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/C 9729, LUIS CORDERO PREVIENE, CON APORTE MUNICIPAL
Proveniente de Licitación 2731-422-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna -1
Impuesto 10650,45
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLO CERRUTTI E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 82.137.700-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
LAPIZ DE COLOR EN CAJA CHICA DE 12 UNIDADES40CajaLAPIZ DE COLOR EN CAJA CHICA DE 12 UNIDADESLAPIZ DE COLOR EN CAJA CHICA DE 12 UNIDADES $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
44121707
CAJA DE LAPICES SCRIPTO CHICA ( 6 COLORES40CajaCAJA DE LAPICES SCRIPTO CHICA ( 6 COLORESCAJA DE LAPICES SCRIPTO CHICA ( 6 COLORES) $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.080 $ 12.080
44121618
TIJERAS CHICAS ESCOLAR20UnidadTIJERAS CHICAS ESCOLARTIJERAS CHICAS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
31201503
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE30UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
44121705
PORTAMINA DE 0.510UnidadPORTAMINA DE 0.5PORTAMINA DE 0.5 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
14111514
CUADERNO UNIVERSITARIO15UnidadCUADERNO UNIVERSITARIOCUADERNO UNIVERSITARIO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.045
44121619
SACAPUNTAS METALICO20UnidadSACAPUNTAS METALICOSACAPUNTAS $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
44121706
LAPIZ DE GRAFITO30UnidadLAPIZ DE GRAFITOLAPIZ DE GRAFITO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
Total Neto $ 56.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.650
TOTAL OC $ 66.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.