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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2731-768-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D/A Nº 6554 S. MUNICIPAL "PASAMOS AGOSTO" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
175999,888888889 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE FRANCISCO ROSALES PAZ |
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Razón Social |
JOSE FRANCISCO ROSALES PAZ
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R.U.T. |
11.527.147-4 |
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Sucursal |
JOSE FRANCISCO ROSALES PAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE ANIMACION Y REPRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "LOS IRACUNDOS", PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PASAMOS AGOSTO" DIRIGIDA AL ADULTO MAYOR, PARA EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2014, DESDE LAS 15:00 HORAS EN EL SALON MULTIPROPOSITO, UBICADO EN CALLE MARIA ESTER GARAY Nº 165, PEÑAFLOR. | |
$ 1.583.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.583.999
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$ 1.583.999
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Total Neto
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$ 1.583.999
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 176.000
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$ 1.759.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.