Orden de Compra. Nº2733-1373-CM19 "E664 ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA N°664 MALLOCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-1373-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra E664 ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA N°664 MALLOCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 20089
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina25 (1629475 )CARTULINA PAREDONES BLANCA H9 PLIEGO 140 GRS UNIDAD 1631475(1629475) CARTULINA PAREDONES BLANCA H9 PLIEGO 140 GRS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.625 $ 6.625
14111610
2239-4-LP14
Cartulina25 (1007539 )CARTULINA PROARTE METALICA COLOR AZUL 50 X 65 CM UNIDAD 1025539(1007539) CARTULINA PROARTE METALICA COLOR AZUL 50 X 65 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.375 $ 8.375
14111610
2239-4-LP14
Cartulina100 (1171411 )CARTULINA HALLEY ESPANOLA CARPETA 26.5 X 37.5 CM 15 PLIEGOS UNIDAD 1197460(1171411) CARTULINA HALLEY ESPANOLA CARPETA 26.5 X 37.5 CM 15 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
Total Neto $ 106.800
Descuento $ 1.068
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.089
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.