Orden de Compra. Nº2733-162-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-82-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-162-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-82-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2733-82-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 69025,1
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos20BidónBIDONES DE LAVALOZA (5 LITROS)BIDONES DE LAVALOZA 5 LITROS... MARCA LLABRES $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
47131830
Productos de limpieza de muebles1CajaCAJA DE LUSTRAMUEBLES DE 500 CCCAJA DE LUSTRAMUEBLES DE 500 CC... MARCA VIRGINIA $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.890 $ 12.890
47131813
Limpia Pantalla50UnidadLIMPIA VIDRIOS GRANDELIMPIA VIDRIOS GRANDE... DE 500 CC CON GATILLO. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
12161902
Detergentes surfactantes90UnidadCIF GRANDE EN CREMACIF GRANDE EN CREMA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.100 $ 98.100
47131609
Magos para escobas o traperos80UnidadTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON OJAL $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
47131615
Escobillones40UnidadESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
47131604
Escobas40UnidadESCOBAS ESCOBAS DE 4 COSTURAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
46181504
Guantes protectores100ParPARES DE GUANTES DE GOMA PARA ASEOPARES DE GUANTES DE GOMA PARA ASEO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 363.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.025
TOTAL OC $ 432.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.