Orden de Compra. Nº2733-233-SE14 "SERVICIO DE RADIODIFUSION PARA ESCUELA N°674"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-233-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-03-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RADIODIFUSION PARA ESCUELA N°674
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 651428,57151
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos armando valenzuela canales
Razón Social CARLOS ARMANDO VALENZUELA CANALES
R.U.T. 10.203.663-8
Sucursal carlos armando valenzuela canales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161523
Receptores o transmisores de radiofrecuencia1Unidad Servicio de radiodifusión para realizar programa de 30 minutos de duración de 16:00 a 16:30 hrs., los días Jueves de cada semana durante el periodo comprendido entre el 03 de Abril de 2014 al 11 de Diciembre 2014. Servicio de radiodifusión para realizar programa de 30 minutos de duración de 16:00 a 16:30 hrs., los días Jueves de cada semana durante el periodo comprendido entre el 03 de Abril de 2014 al 11 de Diciembre 2014. $ 3.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428.571 $ 3.428.571
Total Neto $ 3.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 651.429
TOTAL OC $ 4.080.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.