Orden de Compra. Nº2733-366-AG25 "SC 19242 - ESC. N°664 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ARRIENDO LOCAL, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS PARA FUNCIONARIOS DE ESCUELA N°664 MALLOCO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-397-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-366-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 19242 - ESC. N°664 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ARRIENDO LOCAL, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS PARA FUNCIONARIOS DE ESCUELA N°664 MALLOCO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-397-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211002002000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EFEM
Razón Social CORPORACION EFEM
R.U.T. 65.177.513-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EFEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadSERVICIO DE CAPACITACIÓN, ARRIENDO LOCAL, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS DE 50 FUNCIONARIOS DE ESCUELA N°664 MALLOCO. REVISAR ANEXO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS. SE REQUIERE QUE LOS PROVEEDORES ESTABLEZCAN EN DETALLE EL SERVICIO OFERTADO YA QUE EL INDICAR PALABRA “CUMPLE” NO ES VÁLIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 6.384.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384.500 $ 6.384.500
Total Neto $ 6.384.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.384.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.