|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2733-389-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-140-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2733-140-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
21989,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
la_socodima |
|
Razón Social |
ARIDOS LA SOCODIMA S. P. A.
|
|
R.U.T. |
76.042.147-2 |
|
Sucursal |
la_socodima |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Galón | GALON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR MOSTAZA | |
$ 7.832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.832
|
$ 7.832
|
27111803
| Escuadras | 100 | Unidad | ESCUADRAS SILLA 4" | |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.000
|
$ 29.000
|
11121610
| Maderas duras | 68 | Unidad | LISTONES DE PINO 1 X 2" CEPILLADO | |
$ 513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.884
|
$ 34.884
|
11121610
| Maderas duras | 68 | Unidad | CUBRE JUNTAS PINO | |
$ 583,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.644
|
$ 39.644
|
31162001
| Puntas | 1 | kilogramo | KILO PUNTAS 1 1/2" | |
$ 1.268,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.268
|
$ 1.268
|
31162904
| Grampas de cable metálico | 1 | kilogramo | KILO GRAMPAS 1/2" | |
$ 1.587,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.587
|
$ 1.587
|
31201610
| Colas | 1 | kilogramo | KILO DE COLA FRIA | |
$ 1.519,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.519
|
$ 1.519
|
|
|
Total Neto
|
$ 115.734
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.989
|
|
$ 137.723
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.