Orden de Compra. Nº
2733-413-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-277-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2733-413-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-277-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2733-277-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T.
69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T.
69.071.700-K
Dirección de Facturación
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna
Peñaflor
Impuesto
3717,16
Dirección de Envío de la Factura
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
distribuidora icv
Razón Social
ICERE VIVIANA CEPEDA VEGA
R.U.T.
10.777.951-5
Sucursal
distribuidora icv
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
LIJA Nº 100 PARA FIERRO
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172
$ 172
23171707
Acabadores de terminales de tubos
6
Unidad
TERMINALES HI 1/2" BRONCE A SOLDAR
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
23171707
Acabadores de terminales de tubos
3
Unidad
TERMINALES HE 1/2" BRONCE A SOLDAR
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 639
$ 639
23172007
Filos de sierra de banda para cortar metal
1
Unidad
HOJA DE SIERRA IMORTADORA
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 415
$ 415
24112404
Caja
1
Unidad
CAJA DE PASTA DE SOLDAR 100 GRS
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620
$ 620
24141706
Carrete
1
Unidad
CARRETE DE SOLDADURA 50%
$ 5.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.572
$ 5.572
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad
TEFLON 3/4" BUENA CALIDAD
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 308
$ 308
31231302
Tubería de cobre
3
Unidad
METROS DE CAÑERÍAS DE COBRE 1/2 TIPO L
$ 2.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.114
$ 6.114
40142311
Medio acoplamiento de tubería
6
Unidad
TEE 1/2" BRONCE A SOLDAR
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710
$ 1.710
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
CODOS HE 1/2" X 1/2" SOLDAR
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.364
$ 2.364
Total Neto
$ 19.564
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.717
TOTAL OC
$ 23.281
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.