|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2733-512-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-381-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2733-381-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
73530 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GUEMAC S.A. LAS CONDES |
|
Razón Social |
GUEMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.930.490-2 |
|
Sucursal |
GUEMAC S.A. LAS CONDES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | NOTEBOOK COMPAG, MEMORIA 3 GB, DISCO DURO 250 GB, PROCESADOR CORE 2 DURO, SISTEMA OPERATIVO WINDOW VISTA - ST. | |
$ 387.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387.000
|
$ 387.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 387.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.530
|
|
$ 460.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.