Orden de Compra. Nº2733-549-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-423-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-549-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-423-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2733-423-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 24988,8
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda
Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadDETERGENTE CIF CREMA  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
30181509
Jabonera20UnidadBIDONES DE 3 LITROS JABON LIQUIDO PARA MANOS  $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.780 $ 31.780
46181504
Guantes protectores6UnidadCAJAS DE GUANTES GOMA (AMARILLO) PARA BAÑO  $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954 $ 3.954
47121702
Envases para residuos o forros rígidos30UnidadPAPELEROS PLASTICOS DE REJILLA (PARA WC) QUE NO SEAN CON TAPA  $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.070 $ 17.070
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑOS PARA PISO (TRAPEROS)  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES  $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
47131604
Escobas12UnidadESCOBAS  $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131813
Limpia Pantalla6UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
47131813
Limpia Pantalla6UnidadLIMPIA MUEBLES  $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.714 $ 3.714
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY  $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.948 $ 9.948
Total Neto $ 131.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.989
TOTAL OC $ 156.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.