Orden de Compra. Nº2733-60-AG23 "SC 3640 - E.680 - ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA INICIO DE CLASES - ESCUELA N°680 ESPECIAL NAZARETH - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-38-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-60-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 3640 - E.680 - ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA INICIO DE CLASES - ESCUELA N°680 ESPECIAL NAZARETH - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-38-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 260668,6
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICE STORE LTDA
Razón Social COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA
R.U.T. 76.428.292-2
Sucursal COMERCIAL OFFICE STORE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito200UnidadLÁPICES GRAFITOS  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
44121618
Tijeras100UnidadTIJERAS PUNTA REDONDA  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44121709
Lápices de cera100UnidadCAJAS DE LÁPICES DE CERA 12 COLORES  $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900
60121236
Pinceles100UnidadSETS DE PINCELES PELO CAMELLO DE MEDIDAS 1, 4 Y 6 CADA SET  $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
60124317
Masa de modelado100UnidadCAJAS DE PLASTICINA DE 12 COLORES  $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400
44121707
Lápices de colores60UnidadCAJAS DE LÁPICES DE COLORES 12 UNIDADES  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
44111801
Rotuladores100UnidadCAJAS DE LÁPICES SCRIPTO 12 COLORES  $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNOS COLLEGE CUADRO CHICO 100 HOJAS  $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.100 $ 93.100
60121204
Pintura de témpera lavable100UnidadCAJAS DE TÉMPERAS DE 12 COLORES  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
14111531
Libros o cuadernos de registro400UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA  $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.800 $ 504.800
44121707
Lápices de colores40UnidadCAJAS DE LÁPICES DE COLORES 12 UNIDADES TAMAÑO JUMBO  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.040 $ 87.040
14121503
Cartulina100UnidadBLOCK MEDIUM 99 1/4  $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.600 $ 273.600
Total Neto $ 1.371.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.669
TOTAL OC $ 1.632.609


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.179.245-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.428.292-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.