Orden de Compra. Nº2733-69-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-9-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-69-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-9-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2733-9-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 23594,58
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2CajaCAJAS DE CORCHETES 26/6 5.000 UNIDADES.-24131 CORCHETES 26 6 DE 5000 COLON 25HJ $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682 $ 682
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMAS DE BORRAR FACTIS DE MIGA .-99824 GOMA BORRAR FACTIS 36R MIGA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
44111506
Taco calendario4UnidadTACO CALENDARIO 2016 RHEIN GRANDE 11X17CM.-99929 TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN - URAL 2016 $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.664 $ 4.664
44111506
Taco calendario2UnidadPORTA TACO CALENDARIO 11X17CM.-81352 PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA TRUPAN $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA28050 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJS. $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.120 $ 38.120
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO18601 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ. $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.760 $ 43.760
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA 53X75 (5 ROJAS, 5 AMARILLAS, 5 MAGENTA, 5 VERDES).-D256933ACCARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios15UnidadSTIC FIX 40G.-11179 ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.755 $ 13.755
44121701
Lápiz pasta25UnidadLAPICES PASTA AZUL PAPER MATE.-25552 LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
44121706
Lápices de madera25UnidadLAPICES MINA NEGRO FABER N°2.-10552 LAPIZ GRAFITO Nø2 FABER 1205 REDONDO $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44121802
Líquido corrector7UnidadLAPICES CORRECTOR PAPER MATE.-99778 CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983 $ 3.983
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES PALANCA OFICIO ANCHO.-17150 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
14121605
Papel de seda Kraft10PliegoPLIEGOS PAPEL CRAF.-11218 PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJA $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
44121506
Sobres estándar50SobreSOBRES TIPO AMERICANO.-11461 SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 124.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.595
TOTAL OC $ 147.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.