Orden de Compra. Nº
2733-69-SE16
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-9-L116
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2733-69-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-9-L116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2733-9-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T.
69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T.
69.071.700-K
Dirección de Facturación
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna
Peñaflor
Impuesto
23594,58
Dirección de Envío de la Factura
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
2
Caja
CAJAS DE CORCHETES 26/6 5.000 UNIDADES.-
24131 CORCHETES 26 6 DE 5000 COLON 25HJ
$ 341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 682
$ 682
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMAS DE BORRAR FACTIS DE MIGA .-
99824 GOMA BORRAR FACTIS 36R MIGA
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
44111506
Taco calendario
4
Unidad
TACO CALENDARIO 2016 RHEIN GRANDE 11X17CM.-
99929 TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN - URAL 2016
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.664
$ 4.664
44111506
Taco calendario
2
Unidad
PORTA TACO CALENDARIO 11X17CM.-
81352 PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA TRUPAN
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.798
$ 2.798
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMAS TAMAÑO CARTA
28050 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJS.
$ 1.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.120
$ 38.120
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
18601 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.
$ 2.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.760
$ 43.760
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARTULINA 53X75 (5 ROJAS, 5 AMARILLAS, 5 MAGENTA, 5 VERDES).-
D256933ACCARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.920
$ 2.920
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
15
Unidad
STIC FIX 40G.-
11179 ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX
$ 917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.755
$ 13.755
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
LAPICES PASTA AZUL PAPER MATE.-
25552 LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
44121706
Lápices de madera
25
Unidad
LAPICES MINA NEGRO FABER N°2.-
10552 LAPIZ GRAFITO Nø2 FABER 1205 REDONDO
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
44121802
Líquido corrector
7
Unidad
LAPICES CORRECTOR PAPER MATE.-
99778 CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA OFICIO ANCHO.-
17150 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO
$ 666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.660
$ 6.660
14121605
Papel de seda Kraft
10
Pliego
PLIEGOS PAPEL CRAF.-
11218 PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJA
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 530
$ 530
44121506
Sobres estándar
50
Sobre
SOBRES TIPO AMERICANO.-
11461 SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 124.182
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.595
TOTAL OC
$ 147.777
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.