Orden de Compra. Nº2733-695-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-268-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-695-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-268-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2733-268-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 3972,9
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera10CajaCAJA LAPIZ GRAFITO.- CAJA LAPIZ GRAFITO.- x 12 unidades $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMAS DE BORRAR FACTIS DE MIGA.-GOMA BORRAR FACTIS MIGA PLAPIZ RP-60MILAN $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
14111523
Papel diamante15UnidadSOBRES DE PAPEL DIAMANTE.-EST.PAPEL DIAMANTE 9095 6 HJS.26,5 X 37,5 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
14111610
Cartulina5UnidadSOBRES DE PAPEL ENTRETENIDO O CARTULINA.-EST.PAPEL ENTRETENIDO 9 HJS 18 DISENOS 32x24 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadCINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE.-CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE.- $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44121619
Sacapuntas20UnidadSACAPUNTAS.- SACAPUNTAS.- metalico $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
Total Neto $ 20.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.973
TOTAL OC $ 24.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.