Orden de Compra. Nº2733-729-AG25 "ADQUISICION DE COLACIONES, SALIDA PEDAGOGICA, SOLICITADAS POR ESCUELA EMILIA LASCAR. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-780-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-729-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES, SALIDA PEDAGOGICA, SOLICITADAS POR ESCUELA EMILIA LASCAR. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-780-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 136484,6
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kidzania Santiago
Razón Social EDUENTRETENCION S.A.
R.U.T. 76.002.988-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kidzania Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering132UnidadColación debe contemplar lo siguiente: 1 Hot Dog - 1 jugo tetra pack sabores surtidos - 1 Compota de fruta / Fecha de entrega: 25 de noviembre de 2025 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.024 $ 387.024
90101603
Servicios de catering113UnidadColación debe contemplar lo siguiente: 1 Hot Dog - 1 jugo tetra pack sabores surtidos - 1 Compota de fruta / Fecha de entrega: 24 de noviembre de 2025 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.316 $ 331.316
Total Neto $ 718.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.485
TOTAL OC $ 854.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.