Orden de Compra. Nº2733-762-AG25 "SC 30265 - ESC. N°666 - ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA TERESA DE CALCUTA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-813-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-762-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 30265 - ESC. N°666 - ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA TERESA DE CALCUTA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-813-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 19836
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE VALESCA ALCAYAGA HENRIQUEZ
Razón Social KATHERINE VALESCA ALCAYAGA HENRIQUEZ
R.U.T. 16.384.420-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE VALESCA ALCAYAGA HENRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering36UnidadServicio de alimentación para el día 03 de Diciembre de 2025 a entregar en Av. Presidente Riesco 5330, Boulevard -2 Vida Parque (Parque Araucano) Las Condes. Cada colación debe estar compuesta por 1 Hot dog, 1 jugo tetra pack sabores surtidos, 1 compota de fruta. El hotdog debe ser entregado caliente. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
Total Neto $ 104.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.836
TOTAL OC $ 124.236


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.384.420-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.