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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2733-826-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 31651 - ESC. N°669 - SERVICIO DE ADQUISICIÓN ENTRADAS Y ALIMENTACIÓN A PARQUE ACUÁTICO PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-879-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
66098,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de explotaciones turistica ltda |
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Razón Social |
SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.704.820-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sociedad de explotaciones turistica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151702
| Parques acuáticos | 18 | Unidad | Servicio de alimentación y entradas a Parque Acuático como estímulo para alumnos de República de Israel. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. Fecha: 17 de Diciembre de 2025, horario 13:30 a 20:00 hrs. | SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 19.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.886
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$ 347.886
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Total Neto
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$ 347.886
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.098
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$ 413.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.