Orden de Compra. Nº2733-938-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-261-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-938-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-261-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2733-261-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 16684,66
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja200UnidadCAJAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS.-CAJA ARCHIVO STANDARD TIPO MEMPHIS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44101707
Corcheteras7UnidadCORCHETERAS MEDIANAS BUENA CALIDAD.-CORCHETERA METÁLICA MEDIANA ADIX C 26-6 $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.934 $ 10.934
44121505
Sobres especiales300UnidadSOBRES AMERICANOS.-SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GR. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2UnidadCAJAS STICK FIX GRANDE ARTEL O SIMILAR.-ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL X 12 UNIDADES $ 5.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.492 $ 11.492
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLO CARTONERO BUENA CALIDAD.-CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO SELLOFFICE $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
60121518
Lápices de grafito4UnidadCAJAS DE LAPIZ GRAFITO 12 UNIDADES CADA UNO FABER CASTELL.-LÁPIZ GRAFITO No.2 HB TORRE TRIANGULAR X 12 UNIDADES. $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.828 $ 2.828
Total Neto $ 87.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.685
TOTAL OC $ 104.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.