Orden de Compra. Nº2734-483-AG25 "GDA-46158 - JMG-CP IMPRESIÓN DE GRÁFICA PARA CESFAM PEÑAFLOR SAPU 24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2734-483-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra GDA-46158 - JMG-CP IMPRESIÓN DE GRÁFICA PARA CESFAM PEÑAFLOR SAPU 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7011 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 50790,42
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor See Group
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LOPEZ Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.376.125-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal See Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadIMPRESIÓN DE GRÁFICA EN TELA PVC PARA TENSAR EN CAJA LUMINARIAS DE 541X 91 ENTRADA PRINCIPAL (valor debe incluir instalación)  $ 123.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.078 $ 123.078
82101501
Letreros publicitarios1UnidadIMPRESIÓN DE GRÁFICA EN TELA PVC PARA TENSAR EN CAJA LUMINARIAS DE 252 X 72 SAPU 24 HRS ENTRADA (valor debe incluir instalación)  $ 45.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
82101501
Letreros publicitarios1UnidadIMPRESIÓN DE GRÁFICA EN ADHESIVO EN PLACA FOAM DE 240 X 80 SAPU 24 HRS. INTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO (valor debe incluir instalación)  $ 67.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
82101501
Letreros publicitarios1UnidadIMPRESIÓN DE GRÁFICA DE FLOOOR GRAPHIC (PISO 160X90) (valor debe incluir instalación)  $ 31.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
Total Neto $ 267.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.790
TOTAL OC $ 318.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.