Orden de Compra. Nº2735-2117-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-222-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2735-2117-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-222-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2735-222-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial
Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP 35/2832 CPF MUNICIPAL 191/2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 88913314,873959
Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor iCity SpA
Razón Social ICITY SPA
R.U.T. 76.028.251-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal iCity SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadPAGUESE, BAJO LA MODALIDAD SUMA ALZADA EL VALOR TOTAL DE $556.878.130, IMPUESTOS INCLUIDOS. VALOR OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU ANEXO N°6  $ 467.964.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.964.815 $ 467.964.815
Total Neto $ 467.964.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.913.315
TOTAL OC $ 556.878.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.