Orden de Compra. Nº2735-2147-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-213-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2735-2147-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-213-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2735-213-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial
Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado CPF N°317/214 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 1410,18
Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SolNet SPA
Razón Social Solnet Spa
R.U.T. 96.723.130-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SolNet SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232304
Software del sistema de administración de bases de datos1GlobalOrden de Compra por Linea N°2 de "ARRIENDO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS BACKOFFICE DOM Y DIDECO". Paguese por el servicio de implementación conforme a anexo N°2-B, en un solo pago, en pesos chilenos, de conformidad al valor de UF al día de recepción conforme de los servicios. Paguese por el servicio de mantención mensual para los 14 modulos los valores unitarios en anexo N° 2-B por mes vencido, de conformidad aal valor de la UF del último día hábil del mes en que se prestaron los servicios. Paguese por horas de desarrollos adicionales efectivaamente ejecutados en el mes el valor de UF1,19 conforme a lo ofertado en Anexo N°2-B. Todo conforme a lo establecido en numeral 13.9 de las bases administrativas especiales y aclaración.   UF 7.422,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 7.422,0000 UF 7.422,0000
Total Neto UF 7.422,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1.410,1800
TOTAL OC UF 8.832,1800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.