Orden de Compra. Nº2735-2468-SE18 "SUMINISTROS INSUMOS CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de lo Barnechea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2735-2468-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS INSUMOS CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2735-72-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. El Rodeo N° 12.777
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35-1682 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 21280
Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291614
Tijeras quirúrgicas350UnidadPAÑOS CLÍNICOS DESECHABLES DE 50 CM X 50 CM (CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)SASFRDSE PAÑO QUIRURGICO PERFORADO DESECHABLE 50X50 CM X1 UN. PERF. 10X10 , EN TELA SMS AZUL, DESECHABLE, 1 ENVOL. SOBRE MIXTO BILAMINADO, ESTERIL EN VAPOR. VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.280
TOTAL OC $ 133.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.