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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-103-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Limpieza de Cañones y Estufas del CVT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 49 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
255360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 49 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MOZZAB SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MOZZAB SPA
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R.U.T. |
78.312.523-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MOZZAB SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111603
| Limpieza de chimeneas | 6 | Unidad | Limpieza y mantención de 41 estufas marca Amesti, 40 estufas con cañones de 5" y 1 estufa con cañón de 6", a realizarse 1 ves al mes desde abril a septiembre del presente año. Pago en forma mensual de acuerdo a las estufas limpiadas por mes. Según Especificaciones Técnicas Adjuntas. Especificar claramente lo que Oferta. Si la unidad solicitante no esta conforme con los trabajos realizados se podrá poner fin al servicio, previo informe de esta. | |
$ 224.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344.000
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$ 1.344.000
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Total Neto
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$ 1.344.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.360
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$ 1.599.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.