|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2736-11520-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2736-11255-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2736-11255-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Angol
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Berlin 451 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
136289,66 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Berlin 451 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BERNARDO GUZMAN SCHMIDT |
|
Razón Social |
BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
|
|
R.U.T. |
6.623.995-0 |
|
Sucursal |
BERNARDO GUZMAN SCHMIDT |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
21101502
| Pulverizadores | 3 | Unidad | | Pulverizadores 425- 15 litros Marca Solo o similar, Puesto en Piso Talleres Municipales. |
$ 45.406,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.218
|
$ 136.218
|
30103201
| Enrejado de acero | 19 | Rollo | | Malla cuadrada 5014 de 1.20 mts de alto x 25 metros de largo, Puesto en piso Bodega Talleres Municipales. |
$ 30.584,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 581.096
|
$ 581.096
|
|
|
Total Neto
|
$ 717.314
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 136.290
|
|
$ 853.604
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.