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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-151-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Implementación deportiva |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
715255 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRESION SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA
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R.U.T. |
76.482.476-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRESION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161613
| Almacenamiento de balones o redes de vóleibol | 1 | Global | Bloques de magnesio, petos deportivos, red tenis de mesa, anillas olimpicas, mini paralelas, balón voleibol, porta balón de voleibol, red de voleibol, saco de boxeo, guante de foco cuero box, eslinga de agarre, red de voleibol indoor, balón de futbol, balón de baby futbol, balón de rugby, escudo iraní, protector genital femenino, protector genital masculino, conos lenteja y demás implementos según listado adjunto. Proveedor debe adjuntar su cotización cumpliendo todo lo solicitado para su evalua | |
$ 3.764.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.764.500
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$ 3.764.500
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Total Neto
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$ 3.764.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 715.255
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$ 4.479.755
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.