Orden de Compra. Nº2736-221-SE17 "Bolsos y Botellas Deportivas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-221-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Bolsos y Botellas Deportivas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 25226,832
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recuerdos de Papel
Razón Social SECIA ANYELA VASQUEZ CARES
R.U.T. 13.151.055-1
Sucursal Recuerdos de Papel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos20UnidadBolsos Deportivos Estampados  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
24122003
Botellas de cristal20UnidadBotellas Deportivas de Agua con Logo  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.353
Total Neto $ 132.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.227
TOTAL OC $ 158.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.