|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2736-226-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de Oficina para PDTI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
55035,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
|
|
R.U.T. |
96.972.190-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 1 | Global | Adhesivos en barra, banderitas adhesivas, papel kraft, cable HDMI, caja organizadora, carpeta cartulina, carpeta colgante, carpeta con elástico, carpeta con fuelle, carpeta plastificada, cinta adhesiva, entre otras cosas,según listado y especificaciones técnicas adjuntas, para atención a usuarios del Programa PDTI, con despacho a Avenida Caupolicán 49, Municipalidad de Angol. Proveedor debe especificar claramente lo que oferta. | |
$ 289.661,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 289.661
|
$ 289.661
|
|
|
Total Neto
|
$ 289.661
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.036
|
|
$ 344.697
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.