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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-26-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de equipos informáticos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
582403,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfacom Ingeniería Ltda. |
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Razón Social |
ALFACOM INGENIERIA LTDA
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R.U.T. |
78.573.960-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alfacom Ingeniería Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83112503
| Derechos de paso para el tránsito por sistemas de semicircuitos, procesamiento de datos distribuidos (DDP) y administración de arriendos | 1 | Global | Arriendo de 12 notebook, 12 impresoras con tóner, 12 teclados, 12 mouse, 3 fotocopiadora/escaner, 12 hub usb y 30 tóner de repuestos según detalles adjuntos, desde el 23/02/2026 al 08/04/2026. Proveedor debe adjuntar su cotización cumpliendo todo lo solicitado, con despachos y retiros incluidos. | |
$ 3.065.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.065.280
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$ 3.065.280
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Total Neto
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$ 3.065.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 582.403
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$ 3.647.683
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.