Orden de Compra. Nº2736-285-SE13 "Mantención y Reparación Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-285-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2743-37-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 27414,34
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jomar
Razón Social JORGE EDUARDO GOMEZ CUEVAS
R.U.T. 10.152.088-9
Sucursal jomar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaContrato de Suministro por la Mantención y Reparación de Vehículos Municipales. Factura N° 319.-  $ 144.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.286 $ 144.286
Total Neto $ 144.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.414
TOTAL OC $ 171.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.