Orden de Compra. Nº2736-305-SE25 "Insumos Quirúrgicos Veterinarios (PRODER)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-305-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Quirúrgicos Veterinarios (PRODER)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2736-25-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Berlin 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Nº 49
Comuna Angol
Impuesto 79781
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Nº 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA
R.U.T. 76.337.624-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia1UnidadAgujas, Riñon de Acero, Sutura y Otros Insumos Quirúrgicos para Usuarios PRODER (Presu: 500.000 con Iva). Según Anexo de materiales Anexo 02 Adjunto. Indicar Claramente lo que oferta. Puesto en piso Municipalidad de Angol.valor neto $ 419.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.900 $ 419.900
Total Neto $ 419.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.781
TOTAL OC $ 499.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.