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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-305-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Quirúrgicos Veterinarios (PRODER) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2736-25-R125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Berlin 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
79781 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Caupolicán Nº 49 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2025 |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA
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R.U.T. |
76.337.624-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 1 | Unidad | Agujas, Riñon de Acero, Sutura y Otros Insumos Quirúrgicos para Usuarios PRODER (Presu: 500.000 con Iva). Según Anexo de materiales Anexo 02 Adjunto. Indicar Claramente lo que oferta. Puesto en piso Municipalidad de Angol. | valor neto |
$ 419.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.900
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$ 419.900
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Total Neto
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$ 419.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.781
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$ 499.681
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.