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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-401-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material quirúrgico para Clínica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2736-94-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Berlin 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
886768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA
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R.U.T. |
76.337.624-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42121506
| Sets de instrumentos quirúrgicos veterinarios | 1 | Unidad | Hojas de bisturí, aguja hipodérmica, cuchillas Oster, catéters, cloruro de sodio, guantes látex, tapas heparina, jeringas, agua destilada, suturas, caja metálica para instrumental, pinzas quirúrgica, separador Farabeuf, pinza backhaus, tijeras recta, agua | valor neto |
$ 4.667.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.667.200
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$ 4.667.200
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Total Neto
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$ 4.667.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 886.768
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$ 5.553.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.