Orden de Compra. Nº2736-474-SE25 "Material de Construcción y Otros "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-474-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción y Otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2736-40-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Berlin 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Nº 49
Comuna Angol
Impuesto 1224259,87
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Nº 49
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121522
Alambre desnudo1UnidadAlambre, Malla, Tijeras Y Otros Insumos para Usuarios de Fomento Productivos. Según Anexo de materiales Adjunto Anexo 01(Presu:$8.205.054 con IVA). Indicar Claramente lo que oferta. Puesto en Piso de Talleres Municipales.Alambre, Malla, Tijeras Y Otros Insumos para Usuarios de Fomento Productivos. Según Anexo de materiales Adjunto Anexo 01Presu:8.205.054 con IVA. Indicar Claramente lo que oferta. Puesto en Piso de Talleres Municipales. $ 6.443.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.443.473 $ 6.443.473
Total Neto $ 6.443.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.224.260
TOTAL OC $ 7.667.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.