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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-60-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jornadas reciclaje electrónico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2736-20-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Berlin 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
731500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eco Transportes y Residuos Chile SPA |
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Razón Social |
TRASPORTES Y RESIDUOS ECO CHILE SPA
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R.U.T. |
77.189.231-0 |
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Sucursal |
Eco Transportes y Residuos Chile SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121801
| Servicios de reciclaje | 4 | Unidad | Servicio de jornadas de reciclaje electrónico, recepción de residuos electrónicos, carga, transporte y disposición final de los residuos en planta según normativa vigente en camión cerrado, certificado de cantidad recolectada, a efectuarse el último sábad | Mediante el presente documento y considerando los antecedentes que rigen la Licitación individualizada, me comprometo a prestar los servicios en la forma y cantidad descritas en las Bases :
• Por la suma de 3.850.000 NETO EN TODO EL PERIODO, ES DECI |
$ 962.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.850.000
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$ 3.850.000
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Total Neto
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$ 3.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 731.500
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$ 4.581.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.