Orden de Compra. Nº2736-654-SE24 "Pinturas y otros para Tránsito"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-654-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Pinturas y otros para Tránsito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2736-164-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Berlin 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 1488384
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GlobalPinturas acrílicas y esmaltes, pinturas spray y látex, microesferas de vidrio, rodillos, brochas y tambor de diluyente según detalle adjunto para trabajos de mantenimiento en demarcaciones y señales viales de la comuna por la Dirección de tránsito y transPinturas y otros. $ 7.833.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.833.600 $ 7.833.600
Total Neto $ 7.833.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.488.384
TOTAL OC $ 9.321.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.