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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-769-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Aridos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
La necesidad de adquirir Aridos, según Contrato de Suministro y vale Nº 91, del mes de Diciembre del 2007, solicitado por Sr. Patricio Soto Montanares, Jefe de Operaciones. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Angol
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Berlin 451 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
26569,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Berlin 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA CUELLAR E HIJO LTDA
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R.U.T. |
78.451.030-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 6 | Metro Cúbico | Grava | Contrato de Suministro "Adquisición de Aridos (Ripio Chancado 1 1/2") para la Municipalidad de Angol", según Vale Nº 91 del mes de Diciembre del 2007. |
$ 7.073,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.438
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$ 42.438
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11111611
| Grava | 12 | Metro Cúbico | Grava | Contrato de Suministro "Adquisición de Aridos (Estabilizado Bajo 2") para la Municipalidad de Angol", según Vale Nº 91 del mes de Diciembre del 2007. |
$ 4.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.592
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$ 56.592
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11111701
| Arena silícea | 6 | Metro Cúbico | Arena silícea | Contrato de Suministro "Adquisición de Aridos (Arena Negra Mediana) para la Municipalidad de Angol", según Vale Nº 91 del mes de Diciembre del 2007. |
$ 6.802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.812
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$ 40.812
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Total Neto
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$ 139.842
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.570
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$ 166.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.