|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2737-133-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
03-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2737-36-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2737-36-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNISANFE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
|
|
R.U.T. |
69.050.600-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SALINAS 203 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
|
|
R.U.T. |
69.050.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
66775,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE DESPACHO: | DESPACHAR SEDE VILLA EL CARMEN, CALLE COMERCIANTE CAMILO LEIVA Nº 2035 SAN FELIPE |
|
|
Proveedor |
Hasbun y Cia Ltda. |
|
Razón Social |
HASBUN Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.955.870-3 |
|
Sucursal |
Hasbun y Cia Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102901
| Pilares de cemento u hormigón | 10 | Unidad | TUBOS DE HORMIGON DE 1 MT. DE DIAMETRO X 0,80 MTS. DE ALTO (PARA POZO) | |
$ 35.145,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 351.450
|
$ 351.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 351.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.776
|
|
$ 418.226
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.