Orden de Compra. Nº2737-2054-SE17 "CONTRATO JUEGOS INFLABLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2737-2054-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO JUEGOS INFLABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2737-81-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación SALINAS 1211
Comuna San Felipe
Impuesto 21714,34
Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor entretencioninflable
Razón Social CHRISTOFER JUNIOR MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 16.077.053-8
Sucursal entretencioninflable
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141205
Zonas acolchadas de juego2UnidadCONTRATO DE SUMINISTROS ARRIENDO DE JUEGO INFLABLE, DIA 11.10.17, JUNTA DE VECINOS DEPTOS. ENCON  $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.286 $ 114.286
Total Neto $ 114.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.714
TOTAL OC $ 136.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.